2014年度江门市蓬江区人民检察院部门决算
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2014 年度蓬江区人民检察院部门决算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014 年部门决算说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公”支出说明
第三部分 2014 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
蓬江区检察院主要职能包括:侦查监督、审查起诉、反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防、民事行政检察及控告申诉等。
二、部门基本情况
蓬江区检察院纳入部门决算编制行政单位1个。
蓬江区检察院编制人数81人,实有72人,离退休6人。
三、决算年度的主要工作情况
本年度,本院深入践行党的群众路线,认真履行法律监督职责,扎实开展工作,积极服务经济社会发展,各项检察工作取得了新的成效。
第二部分 2014 年部门决算说明
一、收入决算说明
2014年蓬江区检察院收入决算2819.3万元,其中:公共财政预算收入2444.46万元,上年结转结余40.31万元,其他收入334.53万元。
二、支出决算说明
2014年支出决算2709.66万元,其中:财政拨款支出2439.76万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1245.25万元,占51.04%,其中:工资福利支出842.05万元,对个人和家庭的补助181.89万元,商品和服务支出221.3万元;项目支出决算1194.51万元,占48.96%,主要支出项目有主要支出项目有一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪支出、其他检察支出、其他公共安全支出和其他支出。
三、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共87.3万元,具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出71.58万元,与去年(77.21万元)相比,下降了7.29%。全部用于公务用车的运行及维护:本院的公务用车保有量为19辆,平均每辆公务用车的全年运行维护费支出为3.77万元。
2.公务接待费支出15.72万元,与去年(39.76万元)相比,下降了60.46%,全部用于支出国内的公务接待:本年度接待国内公务132批次,共1442人。
第三部分 2014 年蓬江区人民检察院部门决算表
表一:
收入支出决算总表 |
|||||
部门: |
|
|
|
单 |
位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2444.46 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
2495.05 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
334.53 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
46.79 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
9.72 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
125.39 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
32.71 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
2778.99 |
本年支出合计 |
52 |
2709.66 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
年初结转和结余 |
26 |
40.31 |
年末结转和结余 |
54 |
109.64 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
2819.3 |
合计 |
56 |
2819.3 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:
收入决算表 |
||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
单位: |
万元 |
||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
2778.99 |
2444.46 |
|
|
|
|
334.53 |
|||||||||
204 |
公共安全支出 |
2564.38 |
2229.85 |
|
|
|
|
334.53 |
||||||||
20404 |
检察 |
2564.38 |
2229.85 |
|
|
|
|
334.53 |
||||||||
2040401 |
行政运行 |
1322.58 |
1068.05 |
|
|
|
|
254.53 |
||||||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1221.80 |
1141.80 |
|
|
|
|
80.00 |
||||||||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
|
||||||||
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
|
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
||||||||
21005 |
医疗保障 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
125.39 |
125.39 |
|
|
|
|
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
125.39 |
125.39 |
|
|
|
|
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
115.78 |
115.78 |
|
|
|
|
|
||||||||
2210203 |
住房补贴 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
|
||||||||
229 |
其他支出 |
32.71 |
32.71 |
|
|
|
|
|
||||||||
22999 |
其他支出 |
32.71 |
32.71 |
|
|
|
|
|
||||||||
2299901 |
其他支出 |
32.71 |
32.71 |
|
|
|
|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
表三:
支出决算表 |
|||||||||||||
部门:江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
合计 |
2709.66 |
1435.15 |
1274.51 |
|
|
|
|||||||
204 |
公共安全支出 |
2495.05 |
1253.25 |
1241.80 |
|
|
|
||||||
20404 |
检察 |
2495.05 |
1253.25 |
1241.80 |
|
|
|
||||||
2040401 |
行政运行 |
1253.25 |
1253.25 |
|
|
|
|
||||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1221.80 |
|
1221.80 |
|
|
|
||||||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
||||||
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
46.79 |
46.79 |
|
|
|
|
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
||||||
21005 |
医疗保障 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
125.39 |
1253.89 |
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
125.39 |
1253.89 |
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
115.78 |
1157.82 |
|
|
|
|
||||||
2210203 |
住房补贴 |
9.61 |
9.61 |
|
|
|
|
||||||
229 |
其他支出 |
32.71 |
|
32.71 |
|
|
|
||||||
22999 |
其他支出 |
32.71 |
|
32.71 |
|
|
|
||||||
2299901 |
其他支出 |
32.71 |
|
32.71 |
|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
表四:
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
部门:江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2444.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
2225.15 |
2225.15 |
|
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
46.79 |
46.79 |
|
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.72 |
9.72 |
|
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
125.39 |
125.39 |
|
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
32.71 |
32.71 |
|
||||||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||||||
本年收入合计 |
24 |
2444.46 |
本年支出合计 |
53 |
2439.76 |
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
54 |
4.7 |
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
合计 |
29 |
2444.46 |
合计 |
58 |
2444.46 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
表五:
部门江门市蓬江区人民检察院: |
|
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
2,439.76 |
1,245.25 |
1,194.51 |
||||
204 |
公共安全支出 |
2,225.15 |
1,063.35 |
1,161.80 |
|||
20404 |
检察 |
2,225.15 |
1,063.35 |
1,161.80 |
|||
2040401 |
行政运行 |
1,063.35 |
1,063.35 |
|
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,141.80 |
|
1,141.80 |
|||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.79 |
46.79 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.79 |
46.79 |
|
|||
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
46.79 |
46.79 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|||
21005 |
医疗保障 |
9.72 |
9.72 |
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.72 |
9.72 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
125.39 |
125.39 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
125.39 |
125.39 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
115.78 |
115.78 |
|
|||
2210203 |
住房补贴 |
9.61 |
9.61 |
|
|||
229 |
其他支出 |
32.71 |
|
32.71 |
|||
22999 |
其他支出 |
32.71 |
|
32.71 |
|||
2299901 |
其他支出 |
32.71 |
|
32.71 |
|||
|
表六:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
部门:江门市蓬江区人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
87.3 |
0 |
71.58 |
0 |
71.58 |
15.72 |
表七:
部门: |
|
|
|
|
|
单位: |
万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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