2015年度中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部部门预算
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2015年度中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部部门预算
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 预算年度的主要工作任务
第二部分 2015年部门预算说明
一、收入预算情况说明
二、支出预算情况说明
三、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表
三、公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表
四、 “三公”经费预算情况统计表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
(一)宣传党的路线、方针、政策,贯彻执行党和国家有关文化、体育、旅游的方针政策和法律法规,正确把握舆论导向;围绕各个时期区委、区政府的中心任务,制订相应的宣传工作计划并组织实施;指导本区各单位开展宣传报道工作。
(二)研究提出我区对外宣传文化事业发展的总体规划,拟订全区文化、体育事业的发展规划并组织实施;协调、指导、组织对外宣传、新闻发布、宣传培训等工作;负责外地媒体采访的接待工作。
(三)组织和指导理论研究、理论学习、理论宣传;负责全区党员干部和群众的理论教育和理论培训工作。组织《国防教育法》、《兵役法》等国防教育法律法规和国防知识的宣传工作;组织开展全民国防教育活动。
(四)制订全区精神文明建设规划并组织实施;组织开展全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。
(五)管理文化体育事业,指导艺术创作和艺术生产;指导基层文化服务中心的业务工作,负责业余艺术协会的组织和业务建设,组织全区性文化体育活动。
(六)负责文化市场的管理协查、文化市场综合执法工作;负责新闻出版、印刷企业和版权的管理工作。
(七)贯彻执行党和国家关于文物管理的方针政策和法律法规,负责与文物相关的工作。
(八)承办区委、区人民政府和市委宣传部、市文明局、市文化广电新闻出版局、市体育局、市社科联、市委党校交办的其他事项。
二、部门基本情况
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部纳入部门预算编制行政(事业)单位1个。
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部编制人数23人,实有19人,离退休6人。
三、预算年度的主要工作任务
以党的十八届四中全会精神为指导,以培育和践行社会主义核心价值观为目标,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,继续全面抓好舆论引导、理论学习、精神文明和文化强区工作,扎实推进学习型党组织建设,广泛开展各类群众文化体育活动,大力宣传我区经济社会发展成果,逐步提高广大市民群众的文明素质。重点打造“大文化”建设平台、新媒体宣传平台和“三大”活动品牌。
第二部分 2015年部门预算说明
一、 2015年收入预算情况说明
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部收入预算1,154.51 万元,其中:公共财政预算收入721.53 万元,基金预算收入350 万元,上年结转结余82.98万元。
二、 2015年支出预算情况说明
(一)支出总体情况
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部支出预算1,154.51万元。按支出预算的功能分类,包括:文化体育与传媒支出698.76 万元,社会保障和就业支出37.62 万元,医疗卫生与计划生育支出3.30 万元,住房保障(类)支出31.85 万元,其他支出350万元,结转下年支出32.98万元。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1071.53 万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)333.53 万元。
项目支出预算738万元,主要支出项目有文化体育与传媒支出388 万元,其他支出(彩票公益金安排的支出)350万元。
三、“三公”经费预算情况说明
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计36.72 万元。
(一)公务用车运行维护费支出19.20 万元,主要是用于保障5辆公务用车的日常运行。
(二)公务接待费支出17.52 万元,主要是接待市内外媒体记者费用、外单位来我单位调研费用、文化活动接待费用等其他日常公务接待开支。
第三部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表
三、2015公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表
四、2015 “三公”经费预算情况统计表
表一 | |||
2015年收支预算总表 | |||
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | ||
收入项目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,071.53 | 一、一般公共服务 | |
二、财政专户管理资金收入 | 二、外交 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全 | ||
五、附属单位上缴款收入 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | 698.76 | ||
八、社会保障和就业 | 37.62 | ||
九、医疗卫生 | 3.30 | ||
十、节能环保 | |||
十一、城乡社区事务 | |||
十二、农林水事务 | |||
十三、交通运输 | |||
十四、资源勘探信息等事务 | |||
十五、商业服务业等事务 | |||
十六、金融监管等事务支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等事务 | |||
十九、住房保障支出 | 31.85 | ||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 350.00 | ||
二十四、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1,071.53 | 本年支出合计 | 1,121.53 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 32.98 | |
八、上年结转和结余 | 82.98 | ||
收入合计 | 1,154.51 | 支出合计 | 1,154.51 |
表二 | ||||
2015年公共财政预算及基金预算拨款基本支出预算表 | ||||
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 预算科目 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 333.53 | 333.53 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 260.76 | 260.76 | 0.00 |
20701 | 文化 | 260.76 | 260.76 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 260.76 | 260.76 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.62 | 37.62 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.62 | 37.62 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.62 | 37.62 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.85 | 31.85 | 0.00 |
表三 | ||||
2015年公共财政预算及基金预算拨款项目支出预算表 | ||||
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 预算科目 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 738.00 | 388.00 | 350.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 388.00 | 388.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 388.00 | 388.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 388.00 | 388.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
表四 | |
2015年 “三公”经费预算情况统计表 | |
中国共产党江门市蓬江区委员会宣传部 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 36.72 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 17.52 |
3、公务用车费 | 19.20 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 19.20 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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