2014年度区委宣传部部门决算公开
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2014年度区委宣传部部门决算公开
2014年区委宣传部部门决算基本情况说明
一、部门主要职能
(一)宣传党的路线、方针、政策,贯彻执行党和国家有关文化、体育、旅游的方针政策和法律法规,正确把握舆论导向;围绕各个时期区委、区政府的中心任务,制订相应的宣传工作计划并组织实施;指导本区各单位开展宣传报道工作。
(二)研究提出我区对外宣传文化事业发展的总体规划,拟订全区文化、体育、旅游事业的发展规划并组织实施;协调、指导、组织对外宣传、新闻发布、宣传培训等工作;负责外地媒体采访的接待工作。
(三)组织和指导理论研究、理论学习、理论宣传;负责全区党员干部和群众的理论教育和理论培训工作。组织《国防教育法》、《兵役法》等国防教育法律法规和国防知识的宣传工作;组织开展全民国防教育活动。
(四)制订全区精神文明建设规划并组织实施;组织开展全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。
(五)管理文化体育事业,指导艺术创作和艺术生产;指导基层文化服务中心的业务工作,负责业余艺术协会的组织和业务建设,组织全区性文化体育活动。
(六)负责文化市场的管理协查、文化市场综合执法工作;负责新闻出版、印刷企业和版权的管理工作。
(七)贯彻执行党和国家关于文物管理的方针政策和法律法规,负责与文物相关的工作。
(八)对旅游业实施行业管理;拟订国内外旅游市场开发计划,组织旅游整体形象的对外宣传和推介活动;培育和发展本地旅游市场;指导旅游对外交流与合作;协助市旅游局管理辖区的旅游企业生产质量;组织检查全区旅游景区(点)的安全生产。
(九)承办区委、区人民政府和市委宣传部、市文化广电新闻出版局、市体育局、市旅游局交办的其他事项。
二、部门基本情况
蓬江区委宣传部纳入部门决算编制行政单位1个。
蓬江区委宣传部纳入部门决算编制,编制人数27人(含文化馆4人),实有23人(其中有1人是离岗退养),离退休6人(含文化馆1人)。
三、 决算年度的主要工作情况
组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面工作;加强宣传策划,指导、协调和组织对外宣传,唱响蓬江宣传主旋律并;巩固全国文明城市品牌做好创文工作;协调群众性创建精神文明活动的开展,加大对未成年人教育工作的力度;规划和部署宣传思想工作,做好学习贯彻十八大精神,组织进行党的中心任务和方针政策的宣传;推进基础层文化室“五有”标准化建设,完成所有建设任务;加大对文化体育设施、文体广场的建设与管理,加强文化执法工作,加强公益性文化设施建设力度,提高使用效率;积极推广“绿道体育”;巩固“三打成果”,推动文化经营企业诚信体系建设,促进文化产业繁荣发展;继续推进文化惠民活动,举办送戏下乡、送电影下乡、节日文艺演出等活动;组织“周家拳”申报市级非物质文化遗产。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2014年收入决算2985.92万元,其中:财政拨款收入2957.75万元,其他收入28.17万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模。
2014年支出决算2445.20万元,其中:财政拨款支出2445.20万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出410.45万元,占16.79%,其中:工资福利支出210.50万元,对个人和家庭的补助93.95万元,商品和服务支出105.73万元,其他资本性支出等支出0.27万元;项目支出决算2034.75万元,占83.21%,主要支出项目有杜阮凉瓜文化节、侨乡美食购物节活动、陈白沙文化节系列活动、农村电影放映工程、文化精品扶持资金、全民读书活动、精神文明五个一工程、区委中心组学习经费、群众性精神文明创建、巩固创文成果项目、未成年人思想道德建设工作系列活动、身边好人、道德模范宣传、道德讲堂推广、在《江门日报》等有关媒体宣传费、理论下基层、百姓文化大舞台推广等活动经费。而今年比上年增加项目有扶持修整和新建体育设施、资助开展全民健身活动、弥补大型体育运动会比赛、补助优秀运动队和业余队等经费。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公”经费财政拨款支出共38.96万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.03万元,主要包括:公务车保有量 5 辆,全年运行维护费支出25.03万元,平均每辆5.006 万元,主要是用于保障5辆公务用车的日常运行,比上年增加3.59万元,主要是市事权下放文化市场执法职能,日常巡查用车增多。
3.公务接待费支出13.93万元,比上年减少0.06万元,主要用于主要是接待市内外媒体记者费用、其他市区单位来我单位调研费用、举办文化活动工作餐费等其他日常公务接待开支。
第三部分 2014年蓬江区委宣传部部门决算表 | |||||
表一: | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2957.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 28.17 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2045.53 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 36.19 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 33.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 324.18 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2985.92 | 本年支出合计 | 52 | 2445.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 64.81 | 年末结转和结余 | 54 | 605.53 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 3050.73 | 合计 | 56 | 3050.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二: | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,985.92 | 2,957.75 | 28.17 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,586.25 | 2,558.08 | 28.17 | ||||
20701 | 文化 | 2,495.25 | 2,467.08 | 28.17 | ||||
2070101 | 行政运行 | 353.13 | 324.96 | 28.17 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,403.57 | 1,403.57 | |||||
2070104 | 图书馆 | 10.00 | 10.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 459.05 | 459.05 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 62.50 | 62.50 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 207.00 | 207.00 | |||||
20702 | 文物 | 20.00 | 20.00 | |||||
2070204 | 文物保护 | 20.00 | 20.00 | |||||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 71.00 | 71.00 | |||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 71.00 | 71.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.19 | 36.19 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.19 | 36.19 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.19 | 36.19 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | 6.18 | |||||
21005 | 医疗保障 | 6.18 | 6.18 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 | |||||
221 | 住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 33.12 | 33.12 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2.60 | 2.60 | |||||
229 | 其他支出 | 324.18 | 324.18 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 314.18 | 314.18 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 314.18 | 314.18 | |||||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
表三: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,445.20 | 410.45 | 2,034.75 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,045.53 | 334.96 | 1,710.57 | |||||
20701 | 文化 | 1,954.53 | 334.96 | 1,619.57 | |||||
2070101 | 行政运行 | 334.96 | 334.96 | 0.00 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,403.57 | 1,403.57 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 206.00 | 206.00 | ||||||
20702 | 文物 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 71.00 | 71.00 | ||||||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 71.00 | 71.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.19 | 36.19 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.19 | 36.19 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.19 | 36.19 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | 6.18 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 6.18 | 6.18 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.12 | 33.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.60 | 2.60 | ||||||
229 | 其他支出 | 324.18 | 324.18 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 314.18 | 314.18 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 314.18 | 314.18 | ||||||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |
表四: | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2572.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 385.18 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 2045.53 | 1974.53 | 71 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.19 | 36.19 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 6.18 | 6.18 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 33.12 | 33.12 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 324.18 | 10 | 314.18 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2957.75 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10 | 年末结转和结余 | 54 | 522.55 | 522.55 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 2967.75 | 合计 | 58 | 2967.75 | 2582.57 | 385.18 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五: | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,060.02 | 410.45 | 1,649.57 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,974.53 | 334.96 | 1,639.57 |
20701 | 文化 | 1,954.53 | 334.96 | 1,619.57 |
2070101 | 行政运行 | 334.96 | 334.96 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,403.57 | 1,403.57 | |
2070104 | 图书馆 | 10.00 | 10.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | |||
2070112 | 文化市场管理 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 206.00 | 206.00 | |
20702 | 文物 | 20.00 | 20.00 | |
2070204 | 文物保护 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.19 | 36.19 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.19 | 36.19 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.19 | 36.19 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | 6.18 | |
21005 | 医疗保障 | 6.18 | 6.18 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.18 | 6.18 | |
221 | 住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.12 | 33.12 | |
2210201 | 住房公积金 | 30.52 | 30.52 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.60 | 2.60 | |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六: | |||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
购置费 | 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
38.96 | 0 | 25.03 | 0 | 25.03 | 13.93 |
表七: | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:中国共产党共江门市蓬江区委员会宣传部 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 385.18 | 385.18 | 385.18 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |||
20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |||
2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |||
229 | 其他支出 | 314.18 | 314.18 | 314.18 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 314.18 | 314.18 | 314.18 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 314.18 | 314.18 | 314.18 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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