2014 年度共青团蓬江区委员会部门决算
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2014 年度共青团蓬江区委员会部门决算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公”支出说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分部门基本概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行区委和上级团委的工作部署,完成上级下达的各项任务。指定共青团发展规划并组织实施,指导本区各级团组织开展工作。
(二)组织团员青年参与经济社会发展,帮助青年掌握和运用先进的科学技术。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿者活动,努力构建青少年社会化服务体系,
(三)深化新媒体的运用,做好新形势下青年的思想引导工作,增强普遍性和影响力。承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。
二、部门基本情况
共青团江门市蓬江区委员会纳入部门决算编制行政(事业)单位3个,包括:共青团江门市蓬江区委员会、蓬江区志愿者(义工)联合会、蓬江区青年联合会。
共青团江门市蓬江区委员会编制人数3人,实有3人。
三、决算年度的主要工作情况
(一)继续加大统筹共建力度,依托11个城乡青年中心为载体,完善团组织各项制度建设,用好网络等新媒体,拓宽团组织阵地,建立“两新”团组织40个。
(二)以“文明蓬江”为工作主线,进一步完善84个社区义工服务站的建设和管理,探索全区义工管理的长效机制,新增注册义工3000人,全区注册义工数达55000人,做好“玫瑰义卖、义工进社区”等义工品牌活动。
(三)加强枢纽型青年社会组织建设,依托青年社会组织培育发展中心为载体,新发展青年社会组织2-3个。
(四)进一步加强服务农村青年团员力度,广泛开展农村青年科技文化、创业就业服务活动,年内举办相关培训活动,培训人数不少于200人次。加强“农村信息直通车”工程建设工作,举办信息员培训交流活动2次。
(五)深化青年文明号活动,创建区级青年文明号集体5个。
第二部分 2014 年部门决算说明
一、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2014年收入决算97.78万元,其中:财政拨款收入97.78万元。
二、支出决算说明
2014年支出决算97.78万元,其中:财政拨款支出97.78万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出55.78万元,占57.05%,其中:工资福利支出34.79万元,对个人和家庭的补助6.40万元,商品和服务支出56.59万元;项目支出决算42万元,占42.95%,主要支出项目有团员活动10万元,义工联活动10万元,社区义工服务站后续运作经费17万元,青(企)联5万。
三、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共5.74 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,主要包括:(1)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 5.51万元。
3.公务接待费支出0.23 万元,主要用于接待外来人员。
第三部分 2014年共青团蓬江区委员会决算表
表一:
收入支出决算总表 | |||||
部门:共青团蓬江区委员会 单 位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 97.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 91.41 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.36 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 6.04 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 97.78 | 本年支出合计 | 52 | 97.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 | 1.64 |
年初结转和结余 | 26 | 1.67 | 年末结转和结余 | 54 | 1.64 |
| 27 |
|
| 55 |
|
合计 | 28 | 99.45 | 合计 | 56 | 99.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:
收入决算表 |
| |||||||||
部门:共青团蓬江区委员会 单位: 万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 97.78 | 97.78 |
|
|
|
|
| |||
201 | 一般公务服务支出 | 91.38 | 91.38 |
|
|
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|
| ||
20129 | 群众团体事务 | 91.38 | 91.38 |
|
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| ||
2012901 | 行政运行 | 49.38 | 49.38 |
|
|
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| ||
2012902 | 一般行政管理费用 | 42.00 | 42.00 |
|
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| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 6.04 | 6.04 |
|
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 |
|
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 |
|
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| ||
2210203 | 住房补贴 | 1.03 | 1.03 |
|
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| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表三:
支出决算表 | ||||||||
部门:共青团蓬江区委员会 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 97.81 | 55.81 | 42.00 |
|
|
| ||
201 | 一般公务服务支出 | 91.41 | 49.41 | 42.00 |
|
|
| |
20129 | 群众团体事务 | 91.41 | 49.41 | 42.00 |
|
|
| |
2012901 | 行政运行 | 49.41 | 49.41 |
|
|
|
| |
2012902 | 一般行政管理费用 | 42.00 |
| 42.00 |
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 6.04 | 6.04 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 |
|
|
|
| |
2210203 | 住房补贴 | 1.03 | 1.03 |
|
|
|
| |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:共青团蓬江区委员会 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
| 91.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |
| 0.36 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
| 6.04 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 97.78 | 本年支出合计 | 53 |
| 97.78 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末结转和结余 | 54 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 97.78 | 合计 | 58 |
| 97.78 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:
部门:共青团蓬江区委员会 |
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 97.78 | 55.78 | 42.00 | ||
201 | 一般公务服务支出 | 91.38 | 49.38 | 42.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 91.38 | 49.38 | 42.00 | |
2012901 | 行政运行 | 49.38 | 49.38 |
| |
2012902 | 一般行政管理费用 | 42.00 |
| 42.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.36 | 0.36 |
| |
21005 | 医疗保障 | 0.36 | 0.36 |
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 |
| |
221 | 住房保障支出 | 6.04 | 6.04 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 5.01 | 5.01 |
| |
2210203 | 住房补贴 | 1.03 | 1.03 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| |||||
部门:共青团蓬江区委员会 单位:万元 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
5.74 | 0 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0.23 |
|
表七:
部门:共青团蓬江区委员会 |
|
|
| 单位: | 万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
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|
|
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| |
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| |
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| |
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|
| |
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|
|
|
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| |
|
|
|
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|
|
|
| |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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