2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.98万元,比上年减少1.52万元,下降20.3%,主要原因是推动“过紧日子”要求,严控“三公”经费预算,合理化管控运行费用,减少无效支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费5.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费5.8万元,比上年减少1.5万元。)比上年减少1.5万元,下降20.5%,主要原因是推动“过紧日子”要求,严控“三公”经费预算,合理化管控运行费用,减少无效支出;公务接待费0.18万元,比上年减少0.02万元,下降10%,主要原因是推动“过紧日子”要求,严控“三公”经费预算,合理化管控运行费用,减少无效支出。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
